Orden de Compra. Nº3836-1195-SE24 "SECPLAN PPL / LIMPIEZA PLAYA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-1195-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2024
Nombre de la Orden de Compra SECPLAN PPL / LIMPIEZA PLAYA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-45-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´Higgins N°410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.24 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación O'Higgins 410
Comuna Toltén
Impuesto 20067,8
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T. 76.263.763-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados20Unidad JUGOS 190 ML $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
50181905
Galletas dulces o pastelitos20Unidad GALLETAS INDIVIDUAL $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
50101634
Fruta fresca5Unidad KILOS DE PLATANOS $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.260
50202301
Agua75Unidad AGUA 600 ML $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.800 $ 49.800
50202307
Chocolate u otras bebidas calientes75Unidad CHOCOLATES 30 GR $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
Total Neto $ 105.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.068
TOTAL OC $ 125.688


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.