Orden de Compra. Nº3836-151-SE12 "Servicio de Fotocopias"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-151-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2012
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Fotocopias
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-112-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410
Comuna Toltén
Impuesto 19403,56
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora OMEGA
Razón Social JUAN RICARDO JARA CORTES
R.U.T. 9.458.959-2
Sucursal Distribuidora OMEGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1Unidad Servicio de Fotocopias mes de Enero PRODER, segun Fact. 19796 $ 102.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.124 $ 102.124
Total Neto $ 102.124
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.404
TOTAL OC $ 121.528


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.