Orden de Compra. Nº3836-1634-SE11 "MATRIALES DE OFICINA DIR. DE FINANZAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-1634-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2011
Nombre de la Orden de Compra MATRIALES DE OFICINA DIR. DE FINANZAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-109-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación O'Higgins 410
Comuna Toltén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA GALINDO LIMITADA
Razón Social IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA GALINDO LIM
R.U.T. 79.624.660-K
Sucursal IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA GALINDO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar8UnidadROLLO SCOTCH GRANDEROLLO SCOTCH GRANDE $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920 $ 3.920
14111616
Papeles para revestimiento500UnidadCARTON LEGAJO TAMAÑO OFICIO PERFORADOCARTON LEGAJO TAMAÑO OFICIO PERFORADO $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
44121611
Perforadoras1UnidadPERFORADOR TORREPERFORADOR TORRE $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
44121701
Lápiz pasta1CajaLAPIZ PILOTLAPIZ PILOT $ 8.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
44121705
Portaminas1CajaREPUESTOS PORTAMINA 0,5REPUESTOS PORTAMINA 0,5 $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERACORCHETERA $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300
60121119
Papel de regalo100UnidadPAPEL REGALO MOTIVO NAVIDEÑOPAPEL REGALO MOTIVO NAVIDEÑO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 96.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 96.840

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.