Orden de Compra. Nº3836-187-SE25 "DEPTO. SOCIAL / INSUMOS REUNIONES MENSUALES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-187-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2025
Nombre de la Orden de Compra DEPTO. SOCIAL / INSUMOS REUNIONES MENSUALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-45-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´Higgins N°410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación O'Higgins 410
Comuna Toltén
Impuesto 81785,12
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T. 76.263.763-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos16Unidad PAQUETES DE GALLETAS $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.440 $ 21.440
14111705
Servilletas de papel10Unidad PAQUETES DE SERVILLETAS $ 564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.640 $ 5.640
50201706
Café10Unidad CAFÉ GRANDE DE 170 GRS $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.900 $ 45.900
50201713
Bolsitas de te10Unidad CAJAS DE TÉ DE 100 BOLSITAS $ 3.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.640 $ 32.640
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos10Unidad KILOS DE AZUCAR $ 1.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.550 $ 13.550
50101634
Fruta fresca90Unidad FRUTAS $ 321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.890 $ 28.890
50192303
Postres, helados o yogurt congelado90Unidad YOGURT $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.900
50181901
Pan fresco268Unidad PAN HALLULLA $ 221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.228 $ 59.228
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas268Unidad LAMINAS DE JAMÓN $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.780 $ 89.780
50131801
Queso natural268Unidad LAMINAS DE QUESO $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.480 $ 96.480
Total Neto $ 430.448
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.785
TOTAL OC $ 512.233


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.