Orden de Compra. Nº
3836-187-SE25
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DEPTO. SOCIAL / INSUMOS REUNIONES MENSUALES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3836-187-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
DEPTO. SOCIAL / INSUMOS REUNIONES MENSUALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3836-45-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Bernardo O´Higgins N°410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Facturación
O'Higgins 410
Comuna
Toltén
Impuesto
81785,12
Dirección de Envío de la Factura
O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Razón Social
COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T.
76.263.763-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
16
Unidad
PAQUETES DE GALLETAS
$ 1.340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.440
$ 21.440
14111705
Servilletas de papel
10
Unidad
PAQUETES DE SERVILLETAS
$ 564,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.640
$ 5.640
50201706
Café
10
Unidad
CAFÉ GRANDE DE 170 GRS
$ 4.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.900
$ 45.900
50201713
Bolsitas de te
10
Unidad
CAJAS DE TÉ DE 100 BOLSITAS
$ 3.264,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.640
$ 32.640
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
10
Unidad
KILOS DE AZUCAR
$ 1.355,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.550
$ 13.550
50101634
Fruta fresca
90
Unidad
FRUTAS
$ 321,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.890
$ 28.890
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
90
Unidad
YOGURT
$ 410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.900
$ 36.900
50181901
Pan fresco
268
Unidad
PAN HALLULLA
$ 221,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.228
$ 59.228
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
268
Unidad
LAMINAS DE JAMÓN
$ 335,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.780
$ 89.780
50131801
Queso natural
268
Unidad
LAMINAS DE QUESO
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.480
$ 96.480
Total Neto
$ 430.448
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 81.785
TOTAL OC
$ 512.233
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.