|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3836-192-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-02-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DIDECO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3836-32-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Administración |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
|
|
R.U.T. |
69.191.400-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
O'Higgins 410 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
|
|
R.U.T. |
69.191.400-3 |
|
Dirección de Facturación |
O'Higgins 410 |
|
Comuna |
Toltén
|
|
Impuesto |
25317,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins 410 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SANDRA LORENA |
|
Razón Social |
COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.263.763-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SANDRA LORENA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47121701
| Bolsas de basura | 20 | Unidad no definida | | BOLSAS DE BASURA 110 X 120 |
$ 5.034,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 100.680
|
$ 100.680
|
47131803
| Desinfectantes domésticos | 5 | Unidad no definida | | LIMPIA PISOS POETT 900ML |
$ 1.588,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.940
|
$ 7.940
|
47121701
| Bolsas de basura | 30 | Unidad no definida | | BOLSAS BASURA 50 X 70 |
$ 821,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.630
|
$ 24.630
|
|
|
Total Neto
|
$ 133.250
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 25.318
|
|
$ 158.568
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.