Orden de Compra. Nº3836-22-SE26 "ADMINISTRACIÓN / INSUMOS DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-22-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ADMINISTRACIÓN / INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-45-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´Higgins N°410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación O'Higgins 410
Comuna Toltén
Impuesto 7983,23
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T. 76.263.763-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos1Unidad LAVALOZA VIRGINIA 1200 LT $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168
47131801
Limpiadores de suelos1Unidad VIRUTILLA FINA $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 657 $ 657
47131803
Desinfectantes domésticos2Unidad CLORO GEL 900 ML $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672 $ 2.672
47131603
Esponjas5Unidad ESPONJAS $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.925 $ 1.925
53131608
Jabones1Unidad JABÓN POPEYE $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
53131606
Desodorantes2Unidad DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.162 $ 3.162
47121812
Raspadores de limpieza6Unidad VIRUTILLA GRUESA $ 351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.106 $ 2.106
47121812
Raspadores de limpieza2Unidad PACK DE COCINA $ 3.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.698 $ 7.698
47121701
Bolsas de basura4Unidad PAQUETES DE BOLSA DE BASURA 70X90 $ 542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168
47131803
Desinfectantes domésticos4Unidad POETT 900 ML $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
47131803
Desinfectantes domésticos2Unidad CLORO $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.932
42132205
Guantes quirúrgicos2Unidad PAR DE GUANTES $ 1.322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.644 $ 2.644
47131502
Paños de limpieza3Unidad TRAPEROS DOBLES $ 1.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.543 $ 3.543
14111704
Papel higiénico2Unidad PAQUETES DE CONFORT X 24 PELUCHO $ 3.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.910 $ 6.910
Total Neto $ 42.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.983
TOTAL OC $ 50.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.