Orden de Compra. Nº3836-231-SE23 "GESTION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-231-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-03-2023
Nombre de la Orden de Compra GESTION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-32-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación O'Higgins 410
Comuna Toltén
Impuesto 16039,99
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T. 76.263.763-4
Sucursal SANDRA LORENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel4Unidad no definida PQTES NOVA OPTIMO XL $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.032 $ 8.032
47131803
Desinfectantes domésticos2Unidad no definida CLORINDA 1KG $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
53131608
Jabones1Unidad no definida JABON LIQUIDO BALLERINA 750ML $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336
47131615
Escobillones1Unidad no definida ESCOBILLON DOÑA GABY $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
47131617
Mopas de polvo3Unidad no definida PAÑOS PARA PISO DOBLE CON OJAL $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.043 $ 8.043
14111704
Papel higiénico2Unidad no definida PQTE CONFORT X 24 $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.068 $ 10.068
47131502
Paños de limpieza3Unidad no definida PAÑOS DE LIMPIEZA VIRUTEX $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131830
Productos de limpieza de muebles1Unidad no definida LUSTRA MUEBLES VIRGINIA $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.059 $ 2.059
47121701
Bolsas de basura3Unidad no definida BOLSA DE BASURA 50 X 70 IMPEKE $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.641 $ 1.641
47121701
Bolsas de basura3Unidad no definida BOLSAS DE BASURA 80 X 110 VIRUTEX $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.756 $ 3.756
47131810
Productos para lavar platos1Unidad no definida QUIX 750 ML $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588 $ 1.588
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad no definida CIF 750 GR $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
47131603
Esponjas1Unidad no definida PQTE DE ESPONJAS $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables3Unidad no definida PAR DE GUANTES AMARILLOS L $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.783 $ 6.783
47131611
Palas para basura2Unidad no definida PALA PARA LA BASURA VIRUTEX $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.866 $ 5.866
47131803
Desinfectantes domésticos3Unidad no definida POETT 4 LITROS $ 6.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.630 $ 18.630
47131803
Desinfectantes domésticos3Unidad no definida CLORO GEL 1 LITRO $ 1.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.796 $ 5.796
Total Neto $ 84.421
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.040
TOTAL OC $ 100.461


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.