Orden de Compra. Nº3836-241-SE26 "DIDECO / INSUMOS DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-241-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2026
Nombre de la Orden de Compra DIDECO / INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-45-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´Higgins N°410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación O'Higgins 410
Comuna Toltén
Impuesto 91707,68
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T. 76.263.763-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131606
Desodorantes12Unidad LYSOFORM AEROSOL $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.284 $ 46.284
53131606
Desodorantes10Unidad PASTILLAS PARA ESTANQUE PATO PURIFIC X3 $ 3.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.410 $ 39.410
47131810
Productos para lavar platos2Unidad LAVALOZA QUIX 750 ML $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
14111703
Toallas de papel4Unidad PAÑUELO DESECHABLE EN CAJA $ 4.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.444 $ 17.444
47121701
Bolsas de basura15Unidad BOLSA DE BASURA 50 X 70 $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.440 $ 7.440
47121701
Bolsas de basura15Unidad BOLSA DE BASURA 70X90 $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.740 $ 13.740
14111704
Papel higiénico50Unidad CONFORT 4 ROLLOS 50 MTS $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.450 $ 121.450
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad CLORO GEL 900 ML $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.360
47131803
Desinfectantes domésticos8Unidad CLORINDA $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.672 $ 8.672
47131803
Desinfectantes domésticos6Unidad LIMPIA PISO 4 LTS $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.284 $ 40.284
42132205
Guantes quirúrgicos4Unidad PARES DE GUANTES L $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.716 $ 9.716
14111703
Toallas de papel12Unidad TOALLA HUMEDA DESINFECTANTE $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.236 $ 40.236
53131608
Jabones4Unidad JABÓN LIQUIDO $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.344 $ 5.344
47131803
Desinfectantes domésticos4Unidad RAID $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.428 $ 15.428
14111703
Toallas de papel40Unidad TOALLA NOVA $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.520 $ 100.520
Total Neto $ 482.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.708
TOTAL OC $ 574.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.