Orden de Compra. Nº3836-242-SE25 "DIDECO / MES DE LA MUJER TOLTÉN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-242-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2025
Nombre de la Orden de Compra DIDECO / MES DE LA MUJER TOLTÉN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-45-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´Higgins N°410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación O'Higgins 410
Comuna Toltén
Impuesto 32064,4
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T. 76.263.763-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1Caja TE SURTIDO $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555
50202304
Jugos y néctar envasados20Unidad JUGOS 1,5 LTS $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.720 $ 26.720
50181905
Galletas dulces o pastelitos6Unidad KUCHEN $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.204 $ 30.204
50192109
Papas fritas o galletas tostadas6Unidad PQTE DE PAPAS FRITAS $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.646 $ 17.646
50181905
Galletas dulces o pastelitos15Unidad PQTE DE GALLETAS VARIEDAD $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.040 $ 20.040
50181905
Galletas dulces o pastelitos6Unidad QUEQUES BROWNIE $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.552 $ 12.552
50202311
Bebidas3Unidad BEBIDAS 3 LTS $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.539 $ 7.539
50201706
Café1Unidad CAFÉ 170 GRS $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.613 $ 4.613
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos3Unidad PQTE FRUGELLE XL $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.421 $ 5.421
50181903
Galletas simples saladas3Unidad PQTE RAMITAS $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.772 $ 5.772
50181901
Pan fresco3Unidad PQTE PAN DE MOLDE $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.823
50131801
Queso natural30Unidad LAMINAS DE QUESO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas30Unidad LAMINAS DE JAMÓN $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos3Unidad MANGA DE VASOS DE CARTÓN $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2kilogramo KILOS DE AZUCAR $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672 $ 2.672
Total Neto $ 168.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.064
TOTAL OC $ 200.824


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.