Orden de Compra. Nº3836-29-SE22 "SECPLAN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-29-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-01-2022
Nombre de la Orden de Compra SECPLAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-12-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación O'Higgins 410
Comuna Toltén
Impuesto 8726,51
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T. 76.263.763-4
Sucursal SANDRA LORENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312311
Kits desinfectantes2Unidad no definida AROMATIZANTE REPUESTO ELECTRICO ENCHUFE $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.034 $ 6.034
47131806
Barniz o ceras de muebles2Unidad no definida LUSTRAMUEBLES AEROSOL D. GABY $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.680
47131602
Paños de limpieza absorbente2Unidad no definida PAÑO DE LIMPIEZA VIRUTEX $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
14111704
Papel higiénico4Unidad no definida PQTE. PAPEL HIGIENICO DEL SUR PREMIUM X 4 ROLLOS 50 MTS $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.228 $ 7.228
24111503
Bolsas de plástico5Unidad no definida PQTE. BOLSA BASURA 50 X70 $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
24111503
Bolsas de plástico5Unidad no definida PQTE. BOLSA BASURA 80 X 110 $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
14111703
Toallas de papel2Unidad no definida TOALLA NOVA 100 MTS $ 3.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.552
42312311
Kits desinfectantes5Unidad no definida PASTILLAS LYSOFORM ESTANQUE $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.295 $ 10.295
Total Neto $ 45.929
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.727
TOTAL OC $ 54.656


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.