Orden de Compra. Nº3836-311-SE23 "GESTION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-311-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2023
Nombre de la Orden de Compra GESTION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-40-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación O'Higgins 410
Comuna Toltén
Impuesto 16476,42
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS ROBERTO HOLZAPFEL MIEVILLE
Razón Social CARLOS ROBERTO HOLZAPFEL MIEVILLE
R.U.T. 12.537.169-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARLOS ROBERTO HOLZAPFEL MIEVILLE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta3Unidad no definida LAPIZ PASTA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.783
44121701
Lápiz pasta3Unidad no definida 3 CAJAS LAPIZ BIC $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.335 $ 40.335
14111530
Notas de papel autoadhesivo3Unidad no definida TACOS POST IT $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.823
55121616
Banderitas autoadhesivas3Unidad no definida SET BANDERITAS $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
60121535
Goma de borrar3Unidad no definida GOMA DE BORRAR $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638 $ 1.638
44121605
Dispensador de cinta3Unidad no definida DISPENSADOR SCOTCH GRANDE $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.606
44121705
Portaminas9Unidad no definida PORTAMINAS $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.206 $ 10.206
44121705
Portaminas9Unidad no definida REPÚESTOS MINA ISOFIT $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
Total Neto $ 86.718
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.476
TOTAL OC $ 103.194


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.