Orden de Compra. Nº3836-347-SE24 "ADMINISTRACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-347-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ADMINISTRACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-32-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación O'Higgins 410
Comuna Toltén
Impuesto 42780,59
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T. 76.263.763-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRA LORENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas30Unidad no definida BEBIDAS 3 LTS COCA COLA $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.870 $ 72.870
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos300Unidad no definida VASOS PLASTICOS $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
41122808
Bandejas de uso general30Unidad no definida BANDEJAS DE CARTON $ 1.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.340 $ 32.340
52121602
Servilletas2Unidad no definida PQTE SERVILLETAS $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
50201706
Café1Unidad no definida CAFE 170 GRS $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193
12164504
Edulcorantes1Unidad no definida KG AZUCAR $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336
50201713
Bolsitas de te1Unidad no definida TE 50 BOLSITAS $ 2.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.371 $ 2.371
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50Unidad no definida VASOS PLUMAVIT $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
52151704
Cucharas domésticas50Unidad no definida CUCHARAS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
12164504
Edulcorantes1Unidad no definida ENDULZANTE $ 2.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.983 $ 2.983
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200Unidad no definida VASOS PLASTICOS $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
50202203
Vino24Unidad no definida BOTELLAS DE VINO 120 1.5 LTS $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.424 $ 74.424
Total Neto $ 225.161
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.781
TOTAL OC $ 267.942


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.