Orden de Compra. Nº
3836-347-SE24
"
ADMINISTRACION
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3836-347-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADMINISTRACION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3836-32-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra
O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Facturación
O'Higgins 410
Comuna
Toltén
Impuesto
42780,59
Dirección de Envío de la Factura
O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SANDRA LORENA
Razón Social
COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T.
76.263.763-4
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SANDRA LORENA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
30
Unidad no definida
BEBIDAS 3 LTS COCA COLA
$ 2.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.870
$ 72.870
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
300
Unidad no definida
VASOS PLASTICOS
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
41122808
Bandejas de uso general
30
Unidad no definida
BANDEJAS DE CARTON
$ 1.078,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.340
$ 32.340
52121602
Servilletas
2
Unidad no definida
PQTE SERVILLETAS
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.344
$ 3.344
50201706
Café
1
Unidad no definida
CAFE 170 GRS
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.193
$ 4.193
12164504
Edulcorantes
1
Unidad no definida
KG AZUCAR
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.336
$ 1.336
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad no definida
TE 50 BOLSITAS
$ 2.371,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.371
$ 2.371
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad no definida
VASOS PLUMAVIT
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
52151704
Cucharas domésticas
50
Unidad no definida
CUCHARAS
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
12164504
Edulcorantes
1
Unidad no definida
ENDULZANTE
$ 2.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.983
$ 2.983
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
200
Unidad no definida
VASOS PLASTICOS
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
50202203
Vino
24
Unidad no definida
BOTELLAS DE VINO 120 1.5 LTS
$ 3.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.424
$ 74.424
Total Neto
$ 225.161
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.781
TOTAL OC
$ 267.942
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.