Orden de Compra. Nº
3836-374-SE25
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DIDECO / MATERIALES MANTENCIÓN CONDOMINIO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3836-374-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
DIDECO / MATERIALES MANTENCIÓN CONDOMINIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3836-33-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Bernardo O´Higgins N°410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.36 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Facturación
O'Higgins 410
Comuna
Toltén
Impuesto
96858,01
Dirección de Envío de la Factura
O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriafonseca
Razón Social
JOSÉ ROBERTO FONSECA FIERRO
R.U.T.
7.496.027-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ferreteriafonseca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142115
Tubería de plástico
15
Unidad
UNIÓN CANAL MARRÓN
$ 1.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.400
$ 17.400
60123601
Pegamento de purpurina
3
Unidad
POTES PEGAMENTO PARA PVC HOFENS
$ 3.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.512
$ 10.512
52131704
Ganchos para cortinas
60
Unidad
GANCHOS PARA CANAL COLOR MARRÓN
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.440
$ 55.440
31161503
Clavo-tornillo
2
Unidad
CAJAS DE TORNILLOS 6X1"
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
31191501
Papeles de lija
2
Unidad
LIJAS ESMERIL N°100
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 824
$ 824
40142115
Tubería de plástico
23
Unidad
TUBOS DE BAJADA MARRÓN X 3,0 MTS
$ 6.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.966
$ 138.966
40142115
Tubería de plástico
14
Unidad
TIRAS CANALETAS PVC COLOR MARRÓN X 4,0 MTS
$ 7.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.702
$ 100.702
40142115
Tubería de plástico
23
Unidad
BAJADAS CEMENTAR MARRÓN
$ 3.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.935
$ 76.935
40142115
Tubería de plástico
46
Unidad
CODOS MARRÓN
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.232
$ 96.232
40142115
Tubería de plástico
12
Unidad
TAPAS CANAL MARRÓN
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.088
$ 11.088
Total Neto
$ 509.779
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 96.858
TOTAL OC
$ 606.637
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.