Orden de Compra. Nº3836-374-SE25 "DIDECO / MATERIALES MANTENCIÓN CONDOMINIO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-374-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra DIDECO / MATERIALES MANTENCIÓN CONDOMINIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-33-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´Higgins N°410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.36 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación O'Higgins 410
Comuna Toltén
Impuesto 96858,01
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriafonseca
Razón Social JOSÉ ROBERTO FONSECA FIERRO
R.U.T. 7.496.027-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ferreteriafonseca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142115
Tubería de plástico15Unidad UNIÓN CANAL MARRÓN $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
60123601
Pegamento de purpurina3Unidad POTES PEGAMENTO PARA PVC HOFENS $ 3.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.512 $ 10.512
52131704
Ganchos para cortinas60Unidad GANCHOS PARA CANAL COLOR MARRÓN $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.440 $ 55.440
31161503
Clavo-tornillo2Unidad CAJAS DE TORNILLOS 6X1" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
31191501
Papeles de lija2Unidad LIJAS ESMERIL N°100 $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824
40142115
Tubería de plástico23Unidad TUBOS DE BAJADA MARRÓN X 3,0 MTS $ 6.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.966 $ 138.966
40142115
Tubería de plástico14Unidad TIRAS CANALETAS PVC COLOR MARRÓN X 4,0 MTS $ 7.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.702 $ 100.702
40142115
Tubería de plástico23Unidad BAJADAS CEMENTAR MARRÓN $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.935 $ 76.935
40142115
Tubería de plástico46Unidad CODOS MARRÓN $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.232 $ 96.232
40142115
Tubería de plástico12Unidad TAPAS CANAL MARRÓN $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.088
Total Neto $ 509.779
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.858
TOTAL OC $ 606.637


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.