Orden de Compra. Nº3836-391-SE26 "DIRECCIÓN DEPARTAMENTO SOCIAL/AYUDA SOCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-391-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-06-2026
Nombre de la Orden de Compra DIRECCIÓN DEPARTAMENTO SOCIAL/AYUDA SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-78-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´Higgins N°410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410
Comuna *
Impuesto 41552,05
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriafonseca
Razón Social JOSÉ ROBERTO FONSECA FIERRO
R.U.T. 7.496.027-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ferreteriafonseca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento45Unidad no definida BOLSAS DE CEMENTO 25 KG. $ 4.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.015 $ 183.015
31161503
Clavo-tornillo3Unidad no definida CAJA TORNILLOS EXAG. ESP. 2" $ 5.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.858 $ 15.858
31161503
Clavo-tornillo4Unidad no definida CAJA TORNILLO VULCANITA ZINCADO 11/4" $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
14111609
Papel para forrar1Unidad no definida ROLLO PAPEL FIELTRO CREPADO 40 M2 $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.798 $ 16.798
Total Neto $ 218.695
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.552
TOTAL OC $ 260.247


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.