Orden de Compra. Nº3836-396-SE14 "Insumos Unidad Operativa Juan de Dios Loncón"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-396-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2014
Nombre de la Orden de Compra Insumos Unidad Operativa Juan de Dios Loncón
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-19-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410
Comuna Toltén
Impuesto 105828,48
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VETERINARIA CORRAL SUR LTDA.
Razón Social SOC COMERCIAL VETERINARIA CORRAL SUR LIMITADA
R.U.T. 77.719.930-7
Sucursal VETERINARIA CORRAL SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10111305
Fármacos veterinarios1Unidad no definida Materiales según detalle adjunto $ 556.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 556.992 $ 556.992
Total Neto $ 556.992
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.828
TOTAL OC $ 662.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.