Orden de Compra. Nº
3836-47-SE22
"
GESTION
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3836-47-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-01-2022
Nombre de la Orden de Compra
GESTION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3836-33-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra
O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Facturación
O'Higgins 410
Comuna
Toltén
Impuesto
22511,01
Dirección de Envío de la Factura
O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriafonseca
Razón Social
JOSE ROBERTO FONSECA FIERRO
R.U.T.
7.496.027-8
Sucursal
ferreteriafonseca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
4
Unidad no definida
BROCHA DE 21/2"
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
BROCHA DE 1"
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
47121812
Raspadores de limpieza
3
Unidad no definida
VIRUTILLA PARA PISO
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
86131502
Pintura
4
Unidad no definida
GALÓN PINTURA ÓLEO
$ 12.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.252
$ 50.252
31201517
Cinta para empaquetar
15
Unidad no definida
ROLLO CINTA DE PAPEL
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.380
$ 16.380
86131502
Pintura
1
Unidad no definida
GALÓN OLEO BLANCO
$ 12.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.563
$ 12.563
86131502
Pintura
2
Unidad no definida
OLEO ROJO
$ 3.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.638
$ 6.638
86131502
Pintura
2
Unidad no definida
OLEO VERDE
$ 3.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.638
$ 6.638
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
3
Unidad no definida
DILUYENTE
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.917
$ 4.917
30161508
Rodillo de papel pintado
2
Unidad no definida
RODILLO DECHIPORRO
$ 5.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.672
$ 10.672
Total Neto
$ 118.479
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.511
TOTAL OC
$ 140.990
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.