Orden de Compra. Nº3836-47-SE22 "GESTION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-47-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-01-2022
Nombre de la Orden de Compra GESTION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-33-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación O'Higgins 410
Comuna Toltén
Impuesto 22511,01
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriafonseca
Razón Social JOSE ROBERTO FONSECA FIERRO
R.U.T. 7.496.027-8
Sucursal ferreteriafonseca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas4Unidad no definida BROCHA DE 21/2" $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
31211904
Brochas2Unidad no definida BROCHA DE 1" $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
47121812
Raspadores de limpieza3Unidad no definida VIRUTILLA PARA PISO $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
86131502
Pintura4Unidad no definida GALÓN PINTURA ÓLEO $ 12.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.252 $ 50.252
31201517
Cinta para empaquetar15Unidad no definida ROLLO CINTA DE PAPEL $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.380
86131502
Pintura1Unidad no definida GALÓN OLEO BLANCO $ 12.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.563 $ 12.563
86131502
Pintura2Unidad no definida OLEO ROJO $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.638 $ 6.638
86131502
Pintura2Unidad no definida OLEO VERDE $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.638 $ 6.638
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3Unidad no definida DILUYENTE $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.917 $ 4.917
30161508
Rodillo de papel pintado2Unidad no definida RODILLO DECHIPORRO $ 5.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.672 $ 10.672
Total Neto $ 118.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.511
TOTAL OC $ 140.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.