|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3836-472-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
23-04-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Gestión |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3836-18-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Administración |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
|
|
R.U.T. |
69.191.400-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
O'Higgins 410 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
|
|
R.U.T. |
69.191.400-3 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Bernardo O´Higgins N°410 |
|
Comuna |
Toltén
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bernardo O´Higgins N°410 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DANIEL PICHUN |
|
Razón Social |
DANIEL FREDDY PICHUN COLIL
|
|
R.U.T. |
13.813.103-3 |
|
Sucursal |
DANIEL PICHUN |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
27112010
| Horquetas | 2 | Unidad | | Horquetas |
$ 13.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 26.400
|
$ 26.400
|
31191515
| Malla abrasiva | 1 | Unidad | | Rollo Malla de 1,5 |
$ 34.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 34.500
|
$ 34.500
|
31162404
| Grapas de ferretería | 2 | Unidad | | Kilo grapas |
$ 1.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.000
|
$ 3.000
|
11121610
| Maderas duras | 40 | Unidad | | Polines |
$ 2.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 100.000
|
$ 100.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 163.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 163.900
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.