Orden de Compra. Nº
3836-473-SE23
"
DIDECO /RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3836-473-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-06-2023
Nombre de la Orden de Compra
DIDECO /RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3836-40-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra
O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.25 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Facturación
O'Higgins 410
Comuna
Toltén
Impuesto
31643,74
Dirección de Envío de la Factura
O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL
Razón Social
IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIR
R.U.T.
76.167.938-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina
21
Unidad no definida
ADHESIVO EN BARRA 36 GRS
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.820
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo
21
Unidad no definida
BOLIGRAFO CLARO ROJO CRISTAL A-ONE 1.0
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.885
$ 3.885
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo
21
Unidad no definida
BOLIGRAFO FX2 0.1 MMAZUL ARTEL
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.242
$ 4.242
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo
21
Unidad no definida
BOLIGRAFO FX2 0.1 MM NEFRO ARTEL
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.242
$ 4.242
43232503
Corrector ortográfico
21
Unidad no definida
CINTA CORRECTORA 360° TORRE
$ 1.139,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.919
$ 23.919
14111531
Libros o cuadernos de registro
42
Unidad no definida
CUAD. UNIVERSITARIO MATEMATICAS 7MM 100 HOJAS VINTAGE PROA
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.336
$ 84.336
44121708
Marcadores
21
Unidad no definida
DESTACADOR HIGHLIGHTER VERDE 601
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.416
$ 10.416
60121535
Goma de borrar
21
Unidad no definida
GOMA DE BORRAR FULTONS
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.171
$ 3.171
60121535
Goma de borrar
1
Unidad no definida
GOMA DE BORRAR G20 ARTE&COR
$ 205,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 205
$ 205
44121705
Portaminas
21
Unidad no definida
MINAS 0.7 MM 2B ISOFIT
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.649
$ 5.649
44121705
Portaminas
21
Unidad no definida
PORTAMINAS 0.7 HEPTAGONAL PASTEL GRIP LAV
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.180
$ 12.180
44121618
Tijeras
21
Unidad no definida
TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA HAND
$ 261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.481
$ 5.481
Total Neto
$ 166.546
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.644
TOTAL OC
$ 198.190
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.