Orden de Compra. Nº3836-473-SE23 "DIDECO /RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-473-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2023
Nombre de la Orden de Compra DIDECO /RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-40-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.25 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación O'Higgins 410
Comuna Toltén
Impuesto 31643,74
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL
Razón Social IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIR
R.U.T. 76.167.938-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina21Unidad no definida ADHESIVO EN BARRA 36 GRS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo21Unidad no definida BOLIGRAFO CLARO ROJO CRISTAL A-ONE 1.0 $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.885 $ 3.885
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo21Unidad no definida BOLIGRAFO FX2 0.1 MMAZUL ARTEL $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.242 $ 4.242
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo21Unidad no definida BOLIGRAFO FX2 0.1 MM NEFRO ARTEL $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.242 $ 4.242
43232503
Corrector ortográfico21Unidad no definida CINTA CORRECTORA 360° TORRE $ 1.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.919 $ 23.919
14111531
Libros o cuadernos de registro42Unidad no definida CUAD. UNIVERSITARIO MATEMATICAS 7MM 100 HOJAS VINTAGE PROA $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.336 $ 84.336
44121708
Marcadores21Unidad no definida DESTACADOR HIGHLIGHTER VERDE 601 $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.416 $ 10.416
60121535
Goma de borrar21Unidad no definida GOMA DE BORRAR FULTONS $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.171 $ 3.171
60121535
Goma de borrar1Unidad no definida GOMA DE BORRAR G20 ARTE&COR $ 205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205 $ 205
44121705
Portaminas21Unidad no definida MINAS 0.7 MM 2B ISOFIT $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.649 $ 5.649
44121705
Portaminas21Unidad no definida PORTAMINAS 0.7 HEPTAGONAL PASTEL GRIP LAV $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.180 $ 12.180
44121618
Tijeras21Unidad no definida TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA HAND $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.481 $ 5.481
Total Neto $ 166.546
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.644
TOTAL OC $ 198.190


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.