Orden de Compra. Nº3836-489-SE25 "DIDECO / INSUMOS ACTIVIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-489-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2025
Nombre de la Orden de Compra DIDECO / INSUMOS ACTIVIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-45-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´Higgins N°410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.97 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410
Comuna Toltén
Impuesto 5319,24
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T. 76.263.763-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco2Unidad PQTE PAN DE MOLDE XL $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.538 $ 6.538
50202304
Jugos y néctar envasados10Unidad JUGO INDIVIDUAL 200 ML $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.440 $ 2.440
50202301
Agua9Unidad AGUA INDIVIDUAL 600 ML $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.976 $ 5.976
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas2Unidad PASTA DE AVE PIMENTON $ 1.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.752 $ 2.752
50181905
Galletas dulces o pastelitos35Unidad GALLETAS INDIVIDUAL $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.290 $ 10.290
Total Neto $ 27.996
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.319
TOTAL OC $ 33.315


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.