Orden de Compra. Nº3836-503-SE14 "UDEL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-503-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2014
Nombre de la Orden de Compra UDEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-19-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410
Comuna Toltén
Impuesto 197001,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agricola Rio Tolten Ltda.
Razón Social SOCIEDAD AGRICOLA, COMERCIAL Y PRODUCTORA RIO TOLT
R.U.T. 76.019.287-2
Sucursal Agricola Rio Tolten Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10171602
Abono potásico1Unidad Insumos segun detalle adjunto $ 1.036.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.036.850 $ 1.036.850
Total Neto $ 1.036.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 197.002
TOTAL OC $ 1.233.852


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.