Orden de Compra. Nº
3836-511-SE22
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DIDECO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3836-511-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-07-2022
Nombre de la Orden de Compra
DIDECO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3836-12-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra
O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Facturación
O'Higgins 410
Comuna
Toltén
Impuesto
11763,85
Dirección de Envío de la Factura
O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SANDRA LORENA
Razón Social
COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T.
76.263.763-4
Sucursal
SANDRA LORENA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24111503
Bolsas de plástico
3
Unidad no definida
PQTE. BOLSA DE BASURA 70 X 90
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.504
$ 3.504
14111704
Papel higiénico
6
Unidad no definida
PQTE. CONFORT 4 ROLLOS 50 MTS.
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.544
$ 11.544
14111703
Toallas de papel
6
Unidad no definida
TOALLA NOVA GIGANTE 80 MTS.
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.566
$ 13.566
47121806
Escurridor de trapero
2
Unidad no definida
TRAPERO DOBLE C/OJAL VIRUTEX
$ 2.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.362
$ 5.362
14111703
Toallas de papel
3
Unidad no definida
TOALLA HÚMEDA BABYSEC 70 UNID.
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.260
$ 4.260
47131810
Productos para lavar platos
1
Unidad no definida
LAVAPLATOS QUIX 750 ML
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.420
$ 1.420
42312311
Kits desinfectantes
3
Unidad no definida
LIMPIA PISOS POETT 1,8 LTS.
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.539
$ 7.539
42132205
Guantes quirúrgicos
4
Unidad no definida
PAR DE AGUANTES
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.032
$ 8.032
47131824
Productos de limpieza de ventanas
4
Unidad no definida
LIMPIA VIDRIOS VIN CLEAN
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.688
$ 6.688
Total Neto
$ 61.915
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.764
TOTAL OC
$ 73.679
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.