Orden de Compra. Nº3836-511-SE22 "DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-511-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2022
Nombre de la Orden de Compra DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-12-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación O'Higgins 410
Comuna Toltén
Impuesto 11763,85
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T. 76.263.763-4
Sucursal SANDRA LORENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico3Unidad no definida PQTE. BOLSA DE BASURA 70 X 90 $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.504 $ 3.504
14111704
Papel higiénico6Unidad no definida PQTE. CONFORT 4 ROLLOS 50 MTS. $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.544 $ 11.544
14111703
Toallas de papel6Unidad no definida TOALLA NOVA GIGANTE 80 MTS. $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.566 $ 13.566
47121806
Escurridor de trapero2Unidad no definida TRAPERO DOBLE C/OJAL VIRUTEX $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.362 $ 5.362
14111703
Toallas de papel3Unidad no definida TOALLA HÚMEDA BABYSEC 70 UNID. $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.260
47131810
Productos para lavar platos1Unidad no definida LAVAPLATOS QUIX 750 ML $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
42312311
Kits desinfectantes3Unidad no definida LIMPIA PISOS POETT 1,8 LTS. $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.539 $ 7.539
42132205
Guantes quirúrgicos4Unidad no definida PAR DE AGUANTES $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.032 $ 8.032
47131824
Productos de limpieza de ventanas4Unidad no definida LIMPIA VIDRIOS VIN CLEAN $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.688
Total Neto $ 61.915
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.764
TOTAL OC $ 73.679


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.