Orden de Compra. Nº
3836-54-SE25
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ADMINISTRACIÓN / INSUMOS DE LIMPIEZA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3836-54-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-01-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADMINISTRACIÓN / INSUMOS DE LIMPIEZA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3836-45-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Bernardo O´Higgins N°410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Facturación
O'Higgins 410
Comuna
Toltén
Impuesto
160534,04
Dirección de Envío de la Factura
O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Razón Social
COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T.
76.263.763-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
8
Unidad
BASUREROS METALICOS 30 LTS
$ 30.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 241.344
$ 241.344
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
12
Unidad
JABÓN LIQUIDO
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.032
$ 16.032
12191501
Solventes aromáticos
12
Unidad
LYSOFORM ORIGINAL
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.236
$ 40.236
12191501
Solventes aromáticos
12
Unidad
RAID SIN AROMA
$ 4.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.356
$ 55.356
14111703
Toallas de papel
42
Unidad
TOALLA NOVA ABSORBENTE
$ 2.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.602
$ 112.602
14111703
Toallas de papel
6
Unidad
CAJAS DE ELITE INTERFOLIADA
$ 52.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 313.110
$ 313.110
14111703
Toallas de papel
12
Unidad
TOALLA HUMEDA DESINFECTANTE MULTIUSO
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.156
$ 30.156
47131502
Paños de limpieza
8
Unidad
PAÑOS MICROFIBRA TRIPLE ACCIÓN VIRUTEX
$ 3.347,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.776
$ 26.776
47131502
Paños de limpieza
8
Unidad
TRAPERO MICROFIBRA MANLAC CON OJAL
$ 1.163,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.304
$ 9.304
Total Neto
$ 844.916
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 160.534
TOTAL OC
$ 1.005.450
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.