Orden de Compra. Nº3836-54-SE25 "ADMINISTRACIÓN / INSUMOS DE LIMPIEZA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-54-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ADMINISTRACIÓN / INSUMOS DE LIMPIEZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-45-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´Higgins N°410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación O'Higgins 410
Comuna Toltén
Impuesto 160534,04
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T. 76.263.763-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos8Unidad BASUREROS METALICOS 30 LTS $ 30.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.344 $ 241.344
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción12Unidad JABÓN LIQUIDO $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.032 $ 16.032
12191501
Solventes aromáticos12Unidad LYSOFORM ORIGINAL $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.236 $ 40.236
12191501
Solventes aromáticos12Unidad RAID SIN AROMA $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.356 $ 55.356
14111703
Toallas de papel42Unidad TOALLA NOVA ABSORBENTE $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.602 $ 112.602
14111703
Toallas de papel6Unidad CAJAS DE ELITE INTERFOLIADA $ 52.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.110 $ 313.110
14111703
Toallas de papel12Unidad TOALLA HUMEDA DESINFECTANTE MULTIUSO $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.156 $ 30.156
47131502
Paños de limpieza8Unidad PAÑOS MICROFIBRA TRIPLE ACCIÓN VIRUTEX $ 3.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.776 $ 26.776
47131502
Paños de limpieza8Unidad TRAPERO MICROFIBRA MANLAC CON OJAL $ 1.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.304 $ 9.304
Total Neto $ 844.916
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 160.534
TOTAL OC $ 1.005.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.