Orden de Compra. Nº
3836-554-SE24
"
ADMINISTRACION
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3836-554-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADMINISTRACION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3836-32-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra
O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Facturación
O'Higgins 410
Comuna
Toltén
Impuesto
614706,81
Dirección de Envío de la Factura
O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SANDRA LORENA
Razón Social
COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T.
76.263.763-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SANDRA LORENA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50111510
Carne de ave o carne fresca
162
Unidad no definida
KGS CARNE
$ 9.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.496.070
$ 1.496.070
50221102
Harina de trigo
25
Unidad no definida
10 KGS HARINA COLLICO
$ 14.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 356.925
$ 356.925
11101522
Carbón activado
55
Unidad no definida
SACOS DE CARBON
$ 8.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 461.725
$ 461.725
50181709
Suministros para el horno
25
Unidad no definida
LEVADURA 125 GRS
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.700
$ 39.700
50202311
Bebidas
50
Unidad no definida
BEBIDAS 3 LTS
$ 2.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 121.450
$ 121.450
50111510
Carne de ave o carne fresca
280
Unidad no definida
TRUTRO DE POLLO
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 235.200
$ 235.200
12164504
Edulcorantes
25
Unidad no definida
KG AZUCAR
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.400
$ 33.400
50201706
Café
25
Unidad no definida
CAFE 50 GRS
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.875
$ 59.875
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
50
Unidad no definida
LTS ACEITE
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.800
$ 66.800
50202304
Jugos y néctar envasados
45
Unidad no definida
PACK JUGOS BOMBILLIN
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.340
$ 56.340
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
280
Unidad no definida
SUPER OCHO
$ 293,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.040
$ 82.040
50171551
Sal de cocina o de mesa
25
Unidad no definida
KG DE SAL
$ 321,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.025
$ 8.025
50201710
Té de hierbas
25
Unidad no definida
YERBA 500 GRS
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.825
$ 62.825
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
44
Unidad no definida
PQTES CHORIPANES
$ 3.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 154.924
$ 154.924
Total Neto
$ 3.235.299
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 614.707
TOTAL OC
$ 3.850.006
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.