Orden de Compra. Nº3836-56-SE24 "DIDECO/ TRABAJADORES DE TEMPORADA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-56-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2024
Nombre de la Orden de Compra DIDECO/ TRABAJADORES DE TEMPORADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-32-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación O'Higgins 410
Comuna Toltén
Impuesto 25471,21
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T. 76.263.763-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRA LORENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos4Unidad no definida CLORO $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables4Unidad no definida CAJAS DE GUANTES $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.496 $ 23.496
14111704
Papel higiénico2Unidad no definida CONFORT X 24 ROLLOS SWAN $ 5.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.908 $ 10.908
47121701
Bolsas de basura11Unidad no definida BOLSAS DE BASURA 70 X 90 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
47131615
Escobillones2Unidad no definida ESCOBA $ 3.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.816 $ 7.816
53131606
Desodorantes2Unidad no definida LYSOFORM $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr4Unidad no definida PQTES MASCARILLAS $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.344 $ 5.344
47121701
Bolsas de basura11Unidad no definida BOLSAS DE BASURA 80 X 110 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.392 $ 18.392
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables4Unidad no definida PAR DE GUANTES DE BAÑO $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916
14111703
Toallas de papel7Unidad no definida TOALLA NOVA $ 4.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.175 $ 28.175
47121802
Removedores2Unidad no definida LIMPIA PISOS VIRUTEX 5 LTS $ 4.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.058 $ 9.058
Total Neto $ 134.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.471
TOTAL OC $ 159.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.