Orden de Compra. Nº
3836-56-SE24
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DIDECO/ TRABAJADORES DE TEMPORADA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3836-56-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-01-2024
Nombre de la Orden de Compra
DIDECO/ TRABAJADORES DE TEMPORADA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3836-32-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra
O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Facturación
O'Higgins 410
Comuna
Toltén
Impuesto
25471,21
Dirección de Envío de la Factura
O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SANDRA LORENA
Razón Social
COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T.
76.263.763-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SANDRA LORENA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
4
Unidad no definida
CLORO
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.008
$ 5.008
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
4
Unidad no definida
CAJAS DE GUANTES
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.496
$ 23.496
14111704
Papel higiénico
2
Unidad no definida
CONFORT X 24 ROLLOS SWAN
$ 5.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.908
$ 10.908
47121701
Bolsas de basura
11
Unidad no definida
BOLSAS DE BASURA 70 X 90
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.240
47131615
Escobillones
2
Unidad no definida
ESCOBA
$ 3.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.816
$ 7.816
53131606
Desodorantes
2
Unidad no definida
LYSOFORM
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.706
$ 6.706
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr
4
Unidad no definida
PQTES MASCARILLAS
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.344
$ 5.344
47121701
Bolsas de basura
11
Unidad no definida
BOLSAS DE BASURA 80 X 110
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.392
$ 18.392
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
4
Unidad no definida
PAR DE GUANTES DE BAÑO
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.916
$ 9.916
14111703
Toallas de papel
7
Unidad no definida
TOALLA NOVA
$ 4.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.175
$ 28.175
47121802
Removedores
2
Unidad no definida
LIMPIA PISOS VIRUTEX 5 LTS
$ 4.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.058
$ 9.058
Total Neto
$ 134.059
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.471
TOTAL OC
$ 159.530
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.