Orden de Compra. Nº3836-567-SE25 "DIDECO / INSUMOS DE LIMPIEZA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-567-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2025
Nombre de la Orden de Compra DIDECO / INSUMOS DE LIMPIEZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-45-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´Higgins N°410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410
Comuna Toltén
Impuesto 79605,44
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T. 76.263.763-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos6Unidad POETT 4 LITROS $ 6.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.276 $ 39.276
47131803
Desinfectantes domésticos7Unidad LISOFORM AEROSOL $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.591 $ 17.591
47131803
Desinfectantes domésticos20Unidad DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.440 $ 33.440
14111703
Toallas de papel15Unidad TOALLA HUMEDA DESINFECTANTE $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.695 $ 37.695
47121701
Bolsas de basura10Unidad PAQUETES DE BOLSA DE BASURA 50X70 $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640
47121701
Bolsas de basura10Unidad PAQUETES DE BOLSA DE BASURA 70X90 $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
53131608
Jabones4Unidad JABÓN LIQUIDO 750 ML $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.016 $ 6.016
14111704
Papel higiénico60Unidad PAQUETES DE CONFORT X4 ROLLOS 50 METROS $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.700 $ 140.700
14111703
Toallas de papel40Unidad TOALLAS NOVA $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.240 $ 107.240
47131604
Escobas2Unidad HISOPOS $ 4.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.722 $ 8.722
47131608
Cepillos para aseos1Unidad CEPILLO DE BAÑO $ 4.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.782 $ 4.782
47131604
Escobas2Unidad ESCOBAS $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.034 $ 6.034
Total Neto $ 418.976
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.605
TOTAL OC $ 498.581


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.