Orden de Compra. Nº
3836-567-SE25
"
DIDECO / INSUMOS DE LIMPIEZA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3836-567-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
DIDECO / INSUMOS DE LIMPIEZA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3836-45-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Bernardo O´Higgins N°410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Facturación
Av. Bernardo O´Higgins N°410
Comuna
Toltén
Impuesto
79605,44
Dirección de Envío de la Factura
Av. Bernardo O´Higgins N°410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Razón Social
COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T.
76.263.763-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad
POETT 4 LITROS
$ 6.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.276
$ 39.276
47131803
Desinfectantes domésticos
7
Unidad
LISOFORM AEROSOL
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.591
$ 17.591
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.440
$ 33.440
14111703
Toallas de papel
15
Unidad
TOALLA HUMEDA DESINFECTANTE
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.695
$ 37.695
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad
PAQUETES DE BOLSA DE BASURA 50X70
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.640
$ 6.640
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad
PAQUETES DE BOLSA DE BASURA 70X90
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.840
$ 10.840
53131608
Jabones
4
Unidad
JABÓN LIQUIDO 750 ML
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.016
$ 6.016
14111704
Papel higiénico
60
Unidad
PAQUETES DE CONFORT X4 ROLLOS 50 METROS
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.700
$ 140.700
14111703
Toallas de papel
40
Unidad
TOALLAS NOVA
$ 2.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.240
$ 107.240
47131604
Escobas
2
Unidad
HISOPOS
$ 4.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.722
$ 8.722
47131608
Cepillos para aseos
1
Unidad
CEPILLO DE BAÑO
$ 4.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.782
$ 4.782
47131604
Escobas
2
Unidad
ESCOBAS
$ 3.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.034
$ 6.034
Total Neto
$ 418.976
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.605
TOTAL OC
$ 498.581
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.