Orden de Compra. Nº3836-60-SE23 "DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-60-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2023
Nombre de la Orden de Compra DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-32-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación O'Higgins 410
Comuna Toltén
Impuesto 15966,46
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T. 76.263.763-4
Sucursal SANDRA LORENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel6Unidad no definida TOALLA NOVA $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.598 $ 17.598
47131803
Desinfectantes domésticos3Unidad no definida LIMPIA PISOS GLADE 4 LTS $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.102 $ 15.102
53131608
Jabones4Unidad no definida JABON LIQUIDO BALLERINA $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.344 $ 5.344
47131502
Paños de limpieza1Unidad no definida PAÑO PARA SACUDIR $ 907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 907 $ 907
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables2Unidad no definida PAR DE GUANTES AMARILLOS $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
47131803
Desinfectantes domésticos3Unidad no definida PASTILLA BAÑO LYSOFORM X2 $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.043 $ 8.043
14111704
Papel higiénico7Unidad no definida PAQUETE PAPEL HIGIENICO $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.056 $ 14.056
24111503
Bolsas de plástico5Unidad no definida BOLSA DE BASURA 80 X 110 $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.260
47131803
Desinfectantes domésticos4Unidad no definida CLORO GEL CLORINDA 1.5 LTS $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.396 $ 11.396
24111503
Bolsas de plástico4Unidad no definida PQTE BOLSA DE BASURA 50 X 70 $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.984 $ 1.984
Total Neto $ 84.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.966
TOTAL OC $ 100.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.