Orden de Compra. Nº
3836-60-SE23
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DIDECO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3836-60-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-01-2023
Nombre de la Orden de Compra
DIDECO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3836-32-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra
O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Facturación
O'Higgins 410
Comuna
Toltén
Impuesto
15966,46
Dirección de Envío de la Factura
O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SANDRA LORENA
Razón Social
COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T.
76.263.763-4
Sucursal
SANDRA LORENA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
6
Unidad no definida
TOALLA NOVA
$ 2.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.598
$ 17.598
47131803
Desinfectantes domésticos
3
Unidad no definida
LIMPIA PISOS GLADE 4 LTS
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.102
$ 15.102
53131608
Jabones
4
Unidad no definida
JABON LIQUIDO BALLERINA
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.344
$ 5.344
47131502
Paños de limpieza
1
Unidad no definida
PAÑO PARA SACUDIR
$ 907,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 907
$ 907
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
2
Unidad no definida
PAR DE GUANTES AMARILLOS
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.344
$ 3.344
47131803
Desinfectantes domésticos
3
Unidad no definida
PASTILLA BAÑO LYSOFORM X2
$ 2.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.043
$ 8.043
14111704
Papel higiénico
7
Unidad no definida
PAQUETE PAPEL HIGIENICO
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.056
$ 14.056
24111503
Bolsas de plástico
5
Unidad no definida
BOLSA DE BASURA 80 X 110
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.260
$ 6.260
47131803
Desinfectantes domésticos
4
Unidad no definida
CLORO GEL CLORINDA 1.5 LTS
$ 2.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.396
$ 11.396
24111503
Bolsas de plástico
4
Unidad no definida
PQTE BOLSA DE BASURA 50 X 70
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.984
$ 1.984
Total Neto
$ 84.034
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.966
TOTAL OC
$ 100.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.