Orden de Compra. Nº3836-614-SE25 "PDTI / ALIMENTACIÓN TALLER "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-614-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2025
Nombre de la Orden de Compra PDTI / ALIMENTACIÓN TALLER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-45-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´Higgins N°410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.57.002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410
Comuna Toltén
Impuesto 10378,18
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T. 76.263.763-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos3Disco QUEQUE NUTRABIEN 250 GRS $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.276 $ 6.276
14111703
Toallas de papel1Unidad TOALLA NOVA $ 1.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.356 $ 1.356
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad ENDULZANTE 250 ML $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084 $ 1.084
50181905
Galletas dulces o pastelitos3Unidad GALLETAS OBSESIÓN $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos2Unidad GALLETAS NIK $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
50201713
Bolsitas de te1Unidad TÉ SUPREMO PREMIUM 100 BOLSITAS $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.689 $ 3.689
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos25Unidad VASOS PLUMAVIT $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
50201706
Café1Unidad CAFÉ TRADICIÓN 170 GRS $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034
50181901
Pan fresco1Unidad PAN MOLDE LINZA - CHÍA 600 GRS $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.269 $ 3.269
50131801
Queso natural2Unidad QUESO LAMINADO RAFULCO 500 GRS $ 4.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.394 $ 9.394
50111510
Carne de ave o carne fresca3Unidad LOMO KASSLER LLANQUIHUE 125 GRS $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.783 $ 6.783
50202303
Jugos y néctar concentrados3Unidad NECTAR WATT'S 1.5 LTS $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.008 $ 4.008
50181905
Galletas dulces o pastelitos4Disco GALLETAS DONUST COSTA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
50181901
Pan fresco1Unidad PAN MOLDE LIGHT MULTIGRANO 600 GRS $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.269 $ 3.269
Total Neto $ 54.622
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.378
TOTAL OC $ 65.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.