Orden de Compra. Nº3836-616-SE25 "ADMINISTRACIÓN / INSUMOS ACTIVIDAD CULTURA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-616-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADMINISTRACIÓN / INSUMOS ACTIVIDAD CULTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-45-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´Higgins N°410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410
Comuna Toltén
Impuesto 16229,04
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T. 76.263.763-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles2Unidad ACEITE PARRAL 900 ML $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
50201707
Sustitutos de Café1Unidad MILO KILO $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.714 $ 6.714
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2Unidad KILOS DE AZUCAR $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672 $ 2.672
50171902
Salsa1Unidad MOSTAZA KILO DON JUAN $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336
50171902
Salsa1Unidad KETCHUP DON JUAN KILO $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092
50131609
Mayonesa2Unidad MAYONESA KILO DON JUAN $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
50221102
Harina de trigo1Unidad 5 KILOS DE HARINA $ 5.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.370 $ 5.370
50181901
Pan fresco100Unidad PAN DE COMPLETO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas5Unidad PQTE DE VIENESAS X20 $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.565 $ 12.565
50101538
Verduras frescas6Unidad KILOS DE TOMATES $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
50101538
Verduras frescas3Unidad KILOS DE PALTA $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.579 $ 12.579
Total Neto $ 85.416
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.229
TOTAL OC $ 101.645


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.