Orden de Compra. Nº
3836-616-SE25
"
ADMINISTRACIÓN / INSUMOS ACTIVIDAD CULTURA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3836-616-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADMINISTRACIÓN / INSUMOS ACTIVIDAD CULTURA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3836-45-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Bernardo O´Higgins N°410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Facturación
Av. Bernardo O´Higgins N°410
Comuna
Toltén
Impuesto
16229,04
Dirección de Envío de la Factura
Av. Bernardo O´Higgins N°410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Razón Social
COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T.
76.263.763-4
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
2
Unidad
ACEITE PARRAL 900 ML
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.344
$ 3.344
50201707
Sustitutos de Café
1
Unidad
MILO KILO
$ 6.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.714
$ 6.714
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
KILOS DE AZUCAR
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.672
$ 2.672
50171902
Salsa
1
Unidad
MOSTAZA KILO DON JUAN
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.336
$ 1.336
50171902
Salsa
1
Unidad
KETCHUP DON JUAN KILO
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.092
$ 2.092
50131609
Mayonesa
2
Unidad
MAYONESA KILO DON JUAN
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.344
$ 3.344
50221102
Harina de trigo
1
Unidad
5 KILOS DE HARINA
$ 5.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.370
$ 5.370
50181901
Pan fresco
100
Unidad
PAN DE COMPLETO
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.400
$ 29.400
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
5
Unidad
PQTE DE VIENESAS X20
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.565
$ 12.565
50101538
Verduras frescas
6
Unidad
KILOS DE TOMATES
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
50101538
Verduras frescas
3
Unidad
KILOS DE PALTA
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.579
$ 12.579
Total Neto
$ 85.416
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.229
TOTAL OC
$ 101.645
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.