Orden de Compra. Nº3836-664-SE24 "SECPLAN, QUIERO MI BARRIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-664-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-08-2024
Nombre de la Orden de Compra SECPLAN, QUIERO MI BARRIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-32-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.70 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación O'Higgins 410
Comuna Toltén
Impuesto 17303,3
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T. 76.263.763-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRA LORENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200Unidad VASOS PLUMAVIT $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
52151704
Cucharas domésticas100Unidad CUCHARAS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50201706
Café3Unidad TARROS DE CAFÉ 170 GR $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.579 $ 12.579
50201713
Bolsitas de te2Unidad CAJAS DE TÉ SUPREMO 200 BOLSITAS $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824 $ 8.824
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4Unidad KILOS DE AZUCAR $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.344 $ 5.344
50181905
Galletas dulces o pastelitos6Unidad PAQUETE DE GALLETAS SURTIDAS $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040 $ 11.040
50181905
Galletas dulces o pastelitos6Unidad PAQUETE DE GALLETAS TRITON (VAINILLA / CHOCOLATE) $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.530 $ 4.530
50181905
Galletas dulces o pastelitos3Unidad PACK DE GALLETAS CRACKER $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.161 $ 4.161
50181905
Galletas dulces o pastelitos2Unidad PAQUETE DE GALLETAS GRILL $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672 $ 2.672
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Unidad QUEQUES NUTRA BIEN (MARMOLEADOS - BROWNIES) $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.920 $ 20.920
Total Neto $ 91.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.303
TOTAL OC $ 108.373


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.