Orden de Compra. Nº
3836-664-SE24
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SECPLAN, QUIERO MI BARRIO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3836-664-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
SECPLAN, QUIERO MI BARRIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3836-32-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra
O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.70 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Facturación
O'Higgins 410
Comuna
Toltén
Impuesto
17303,3
Dirección de Envío de la Factura
O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SANDRA LORENA
Razón Social
COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T.
76.263.763-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SANDRA LORENA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
200
Unidad
VASOS PLUMAVIT
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
52151704
Cucharas domésticas
100
Unidad
CUCHARAS DESECHABLES
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
50201706
Café
3
Unidad
TARROS DE CAFÉ 170 GR
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.579
$ 12.579
50201713
Bolsitas de te
2
Unidad
CAJAS DE TÉ SUPREMO 200 BOLSITAS
$ 4.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.824
$ 8.824
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
4
Unidad
KILOS DE AZUCAR
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.344
$ 5.344
50181905
Galletas dulces o pastelitos
6
Unidad
PAQUETE DE GALLETAS SURTIDAS
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.040
$ 11.040
50181905
Galletas dulces o pastelitos
6
Unidad
PAQUETE DE GALLETAS TRITON (VAINILLA / CHOCOLATE)
$ 755,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.530
$ 4.530
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Unidad
PACK DE GALLETAS CRACKER
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.161
$ 4.161
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Unidad
PAQUETE DE GALLETAS GRILL
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.672
$ 2.672
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
QUEQUES NUTRA BIEN (MARMOLEADOS - BROWNIES)
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.920
$ 20.920
Total Neto
$ 91.070
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.303
TOTAL OC
$ 108.373
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.