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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3836-694-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GESTIÓN / INS. CONSTRUCCIÓN DE BOLLEROS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3836-33-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administración |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
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R.U.T. |
69.191.400-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Bernardo O´Higgins N°410 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
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R.U.T. |
69.191.400-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bernardo O´Higgins N°410 |
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Comuna |
Toltén
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Impuesto |
44958,18 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bernardo O´Higgins N°410 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ferreteriafonseca |
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Razón Social |
JOSÉ ROBERTO FONSECA FIERRO
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R.U.T. |
7.496.027-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ferreteriafonseca |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11162111
| Malla | 10 | Unidad | | MALLA ACMA 3 X 1,85 MTS |
$ 19.319,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 193.190
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$ 193.190
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11101712
| Aleación ferrosa | 10 | Unidad | | TIRA DE FIERRO CONSTRUCCIÓN DE 10 MM |
$ 3.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.390
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$ 36.390
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23171509
| Soldadura | 2 | kilogramo | | SOLDADURA 6011 1/8" |
$ 3.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.042
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$ 7.042
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Total Neto
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$ 236.622
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.958
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$ 281.580
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.