Orden de Compra. Nº
3836-700-SE24
"
DIDECO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3836-700-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
DIDECO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3836-33-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra
O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Facturación
O'Higgins 410
Comuna
Toltén
Impuesto
63996,94
Dirección de Envío de la Factura
O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriafonseca
Razón Social
JOSÉ ROBERTO FONSECA FIERRO
R.U.T.
7.496.027-8
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ferreteriafonseca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23171509
Soldadura
5
Unidad
KG SOLDADURA 6011 3/32
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.385
$ 16.385
23171509
Soldadura
5
Unidad
KG SOLADURA 6011 1/2
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.385
$ 16.385
27111902
Limas
10
Unidad
DISCO DE DESBASTE 4 1/2
$ 992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.920
$ 9.920
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHAS DE 3
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.520
$ 12.520
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHAS DE 2
$ 975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.750
$ 9.750
31211903
Equipo para protección
5
Unidad
ANTIPARRA LENTE DE SEGURIDAD
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.825
$ 13.825
46181703
Máscara de soldador
2
Unidad
PROTECTOR FACIAL (CARETA)
$ 4.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.008
$ 9.008
12142202
Agua pesada
20
Unidad
LTS AGUA RASS
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.660
$ 38.660
27112111
Alicates de lagartos
5
Unidad
ALICATE TRUPER X 8
$ 8.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.645
$ 42.645
31211910
Mitones
3
Unidad
PAR DE GUANTES SOLDADOR
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.067
$ 8.067
46181507
Chalecos de protección
3
Unidad
PERCHERA SOLDADOR
$ 5.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.882
$ 15.882
27111508
Sierras
1
Unidad
IMGLETE CON SERRUCHO COSTILLAS
$ 7.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.479
$ 7.479
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria
100
Unidad
DISCO DE CORTE X 4 1/2
$ 605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.500
$ 60.500
86131502
Pintura
10
Unidad
PINTURA ANTICORROSIVO
$ 4.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.060
$ 47.060
46181703
Máscara de soldador
2
Unidad
MASCARAS FOTOSENCIBLE PARA SOLDAR
$ 14.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.740
$ 28.740
Total Neto
$ 336.826
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.997
TOTAL OC
$ 400.823
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.