Orden de Compra. Nº3836-700-SE24 "DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-700-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-08-2024
Nombre de la Orden de Compra DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-33-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación O'Higgins 410
Comuna Toltén
Impuesto 63996,94
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriafonseca
Razón Social JOSÉ ROBERTO FONSECA FIERRO
R.U.T. 7.496.027-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ferreteriafonseca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura5Unidad KG SOLDADURA 6011 3/32 $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.385 $ 16.385
23171509
Soldadura5Unidad KG SOLADURA 6011 1/2 $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.385 $ 16.385
27111902
Limas10Unidad DISCO DE DESBASTE 4 1/2 $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.920
31211904
Brochas10Unidad BROCHAS DE 3 $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.520
31211904
Brochas10Unidad BROCHAS DE 2 $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
31211903
Equipo para protección5Unidad ANTIPARRA LENTE DE SEGURIDAD $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.825 $ 13.825
46181703
Máscara de soldador2Unidad PROTECTOR FACIAL (CARETA) $ 4.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.008 $ 9.008
12142202
Agua pesada20Unidad LTS AGUA RASS $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.660 $ 38.660
27112111
Alicates de lagartos5Unidad ALICATE TRUPER X 8 $ 8.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.645 $ 42.645
31211910
Mitones3Unidad PAR DE GUANTES SOLDADOR $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.067 $ 8.067
46181507
Chalecos de protección3Unidad PERCHERA SOLDADOR $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.882 $ 15.882
27111508
Sierras1Unidad IMGLETE CON SERRUCHO COSTILLAS $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria100Unidad DISCO DE CORTE X 4 1/2 $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.500 $ 60.500
86131502
Pintura10Unidad PINTURA ANTICORROSIVO $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.060 $ 47.060
46181703
Máscara de soldador2Unidad MASCARAS FOTOSENCIBLE PARA SOLDAR $ 14.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.740 $ 28.740
Total Neto $ 336.826
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.997
TOTAL OC $ 400.823


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.