Orden de Compra. Nº3836-708-SE24 "SECPLAN/ PQL - TALLER"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-708-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2024
Nombre de la Orden de Compra SECPLAN/ PQL - TALLER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-32-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.24 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación O'Higgins 410
Comuna Toltén
Impuesto 24684,23
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T. 76.263.763-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRA LORENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2Disco KILOS DE AZUCAR $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672 $ 2.672
50181905
Galletas dulces o pastelitos50Unidad QUEQUES NUTRABIEN $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.600 $ 104.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos4Unidad GALLETAS CHOCOLATE $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.368 $ 8.368
52152102
Vasos para beber domésticos4Unidad MANGAS VASOS PLUMAVIT $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
50201706
Café1Unidad TARRO DE CAFÉ $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193
Total Neto $ 129.917
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.684
TOTAL OC $ 154.601


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.