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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3836-710-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-06-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DIDECO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3836-109-LP10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administración |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
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R.U.T. |
69.191.400-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
O'Higgins 410 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
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R.U.T. |
69.191.400-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bernardo O´Higgins N°410 |
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Comuna |
Toltén
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bernardo O´Higgins N°410 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA GALINDO LIMITADA |
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Razón Social |
IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA GALINDO LIM
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R.U.T. |
79.624.660-K |
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Sucursal |
IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA GALINDO LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13111307
| Espuma de goma | 6 | Unidad | | Paqt. Goma eva |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.000
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$ 6.000
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14111610
| Cartulina | 30 | Unidad | | Cartulinas celeste, verde y amarilla |
$ 180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.400
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$ 5.400
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45121803
| Visores de microfilmes | 4 | Unidad | | Cajas de visores |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.800
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$ 4.800
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 10 | Unidad | | Tacos Adesivos Medianos |
$ 550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.500
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$ 5.500
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Total Neto
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$ 21.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 21.700
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.