Orden de Compra. Nº3836-735-SE23 "DIDECO /AUTOCONSUMO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-735-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2023
Nombre de la Orden de Compra DIDECO /AUTOCONSUMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-33-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.86 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación O'Higgins 410
Comuna Toltén
Impuesto 66337,93
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriafonseca
Razón Social JOSÉ ROBERTO FONSECA FIERRO
R.U.T. 7.496.027-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ferreteriafonseca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162002
Clavos de sombrerete3Unidad no definida KILOS CLAVOS 3" $ 1.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.761 $ 4.761
31162002
Clavos de sombrerete1Unidad no definida KILOS CLAVOS 4" $ 1.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.587 $ 1.587
13111010
Nilón8Unidad no definida KILOS NYLON INVERNADERO $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.544 $ 33.544
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito7Unidad no definida ROLLO DE TEFLON 1/2" $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.058 $ 2.058
11162111
Malla3Unidad no definida ROLLOS DE MALLA ECOSOL 1,50 X 25 MTS $ 67.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.177 $ 201.177
11121603
Troncos25Unidad no definida POLINES IPV DE 3 X 5" $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.950 $ 102.950
44122107
Grapas1Unidad no definida KILOS GRAPAS $ 3.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.070 $ 3.070
Total Neto $ 349.147
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.338
TOTAL OC $ 415.485


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.