Orden de Compra. Nº3836-743-SE25 "ADMINISTRACIÓN / INSUMOS DE LIMPIEZA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-743-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADMINISTRACIÓN / INSUMOS DE LIMPIEZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-45-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´Higgins N°410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410
Comuna Toltén
Impuesto 210481,24
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T. 76.263.763-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel24Unidad TOALLA HUMEDA DESINFECTANTE $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.376 $ 68.376
47131618
Mopas húmedas12Unidad TRAPERO PARA PISO MICROFIBRA $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.016 $ 14.016
42132205
Guantes quirúrgicos2Unidad CAJA DE GUANTES NITRILO M Y L $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.748 $ 11.748
53131606
Desodorantes12Unidad REPUESTO DESODORANTE AMBIENTAL AUTOMATICO $ 5.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.448 $ 65.448
47131810
Productos para lavar platos2Unidad CAJA QUIX 750 ML $ 18.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.958 $ 36.958
47121701
Bolsas de basura24Unidad BOLSAS DE BASURA 60X65 $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.064 $ 32.064
47121701
Bolsas de basura24Unidad BOLSAS DE BASURA 50X70 $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.088
47121701
Bolsas de basura24Unidad BOLSAS DE BASURA 70X90 $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.016 $ 26.016
26111702
Pilas alcalinas6Unidad PILAS DURACELL AA X2 $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.024 $ 9.024
26111702
Pilas alcalinas3Unidad PILAS DURACELL AAA X3 $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.512 $ 4.512
53131606
Desodorantes24Unidad LYSOFORM AEROSOL ORIGINAL $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.312 $ 60.312
47131803
Desinfectantes domésticos24Unidad POETT FLORES DE PRIMAVERA 900 ML $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.016 $ 26.016
53131606
Desodorantes20Unidad ELECTRICO ACEITES NATURALES $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.480 $ 117.480
14111704
Papel higiénico12Unidad PQTE PAPEL HIGIENICO ELITE X6 DOBLE HOJA $ 21.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.080 $ 262.080
14111703
Toallas de papel24Unidad ROLLOS TOALLA NOVA $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.712 $ 110.712
53131606
Desodorantes12Unidad GLADE DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.064 $ 20.064
14111703
Toallas de papel6Unidad CAJA DE ELITE INTERFOLIADA $ 38.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.882 $ 231.882
Total Neto $ 1.107.796
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 210.481
TOTAL OC $ 1.318.277


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.