Orden de Compra. Nº3836-801-SE22 "DIDECO /VINCULOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-801-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-10-2022
Nombre de la Orden de Compra DIDECO /VINCULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-32-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.73 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación O'Higgins 410
Comuna Toltén
Impuesto 55993,95
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T. 76.263.763-4
Sucursal SANDRA LORENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos27Unidad no definida AVENA QUACKER INST. 750 GRS $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.216 $ 54.216
50181903
Galletas simples saladas27Unidad no definida GALLETAS AGUA SELZ LIGHT $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.752 $ 58.752
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta27Unidad no definida MERMELADAS WATTS LIGHT DURAZNO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta27Unidad no definida MERMELADAS WATTS LIGHT MORA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo27Unidad no definida BOLSOS REUTILIZABLES $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.742 $ 14.742
50101539
Verduras congeladas27Unidad no definida CAJAS POROTOS WASIL $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.268 $ 29.268
12164504
Edulcorantes27Unidad no definida ENDULZANTE DAILY STEVIA 270 ML $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.727 $ 83.727
Total Neto $ 294.705
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.994
TOTAL OC $ 350.699


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.