Orden de Compra. Nº3836-814-SE25 "UDEL / INSUMOS TALLER"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-814-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2025
Nombre de la Orden de Compra UDEL / INSUMOS TALLER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-45-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´Higgins N°410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.57.002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410
Comuna Toltén
Impuesto 21473,99
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T. 76.263.763-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas4Unidad BEBIDAS 3 LTS $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.052 $ 10.052
50202304
Jugos y néctar envasados3Unidad JUGO 1,5 LTS $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.008 $ 4.008
50181905
Galletas dulces o pastelitos1Unidad PIE DE LIMÓN $ 5.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.148 $ 5.148
50181901
Pan fresco10Unidad PAN HALLULLA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
50131801
Queso natural10Unidad LAMINAS DE QUESO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas10Unidad LAMINAS DE JAMÓN $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
50181901
Pan fresco20Unidad PAN MARRAQUETA $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.520 $ 3.520
50131609
Mayonesa2Unidad MAYONESSA HELLMANS 670 GRS $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
50171550
Especias o extractos2Unidad MOSTAZA DON JUAN 800 GRS $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.016 $ 4.016
50171550
Especias o extractos2Unidad AJÍ PEBRE TRAVERSO 500 GRS $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.008 $ 3.008
52152102
Vasos para beber domésticos15Unidad VASOS PLASTICOS $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 885 $ 885
14111703
Toallas de papel2Unidad TOALLA NOVA $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.980 $ 6.980
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas10kilogramo KILOS DE LONGANIZA $ 6.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500
Total Neto $ 113.021
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.474
TOTAL OC $ 134.495


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.