Orden de Compra. Nº3836-821-SE25 "SEGURIDAD PÚBLICA / INSUMO JORNADA DE TRABAJO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-821-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-10-2025
Nombre de la Orden de Compra SEGURIDAD PÚBLICA / INSUMO JORNADA DE TRABAJO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-45-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´Higgins N°410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410
Comuna Toltén
Impuesto 6654,37
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T. 76.263.763-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados2Unidad JUGOS ANDINAS 1 LT. $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
50201712
Bebidas de Té1Unidad TÉ DE HIERVAS 100 BOLSITAS $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2Unidad KILOS DE AZÚCAR $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad ENDULZANTE IANSA CERO K 250 ML $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.176 $ 2.176
50181905
Galletas dulces o pastelitos2Unidad PQTES. GALLETAS TRITON $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596
50201706
Café2Unidad CAFÉ 170 GRS $ 5.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.908 $ 10.908
50201712
Bebidas de Té1Unidad TÉ 100 BOLSITAS $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193
50181905
Galletas dulces o pastelitos2Unidad PQTES. GALLETAS KUKY $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268
50181909
Galletas saladas2Unidad PQTES. GALLETAS SELX MAX $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
50181909
Galletas saladas1Unidad PQTE. PAPAS FRITAS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
50181909
Galletas saladas1Unidad PQTE. RAMITAS $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336
Total Neto $ 35.023
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.654
TOTAL OC $ 41.677


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.