Orden de Compra. Nº3836-837-SE23 "DIDECO /VINCULOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-837-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2023
Nombre de la Orden de Compra DIDECO /VINCULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-32-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.51 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación O'Higgins 410
Comuna Toltén
Impuesto 3339,44
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T. 76.263.763-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRA LORENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas15Unidad no definida LAMINAS DE JAMON $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
50131801
Queso natural15Unidad no definida LAMINAS DE QUESO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
50201706
Café1Unidad no definida CAFE 170 GRS $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193
50181901
Pan fresco15Unidad no definida PAN HALLULLA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
50202304
Jugos y néctar envasados1Unidad no definida JUGOS 1,5 LTS WATTS $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336
12164504
Edulcorantes1Unidad no definida KILO DE AZUCAR $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168
50201713
Bolsitas de te1Unidad no definida CAJA DE TE 50 BOLSITAS $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.059 $ 2.059
Total Neto $ 17.576
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.339
TOTAL OC $ 20.915


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.