Orden de Compra. Nº3836-854-SE25 "UDEL / ALIMENTOS PARA CAPACITACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-854-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2025
Nombre de la Orden de Compra UDEL / ALIMENTOS PARA CAPACITACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-45-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´Higgins N°410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.57.002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410
Comuna Toltén
Impuesto 27382,61
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T. 76.263.763-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Unidad GALLETAS SURTIDAS $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
50201713
Bolsitas de te1Unidad TÉ LIPTON (50 UNIDADES) $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos70Unidad VASOS PLUMAVIT $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.070 $ 7.070
52151704
Cucharas domésticas70Unidad CUCHARAS PLÁSTICAS $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.630 $ 7.630
14111703
Toallas de papel2Unidad TOALLA NOVA $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.866 $ 5.866
52152006
Bandejas o fuentes domésticas6Unidad BANDEJAS DE CARTÓN $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.504 $ 6.504
50201706
Café2Unidad CAFÉ NESCAFE 170 GRS $ 5.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.908 $ 10.908
50202311
Bebidas4Unidad BEBIDAS 2,5 LTS $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.032 $ 8.032
50202304
Jugos y néctar envasados4Unidad JUGO 1,5 LTS $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.344 $ 5.344
50181905
Galletas dulces o pastelitos6Unidad PIE DE LIMÓN $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.204 $ 30.204
50181901
Pan fresco60Unidad PAN HALLULLA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
50131801
Queso natural60Unidad LÁMINAS DE QUESO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas60Unidad LÁMINAS DE JAMÓN $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2Unidad KILO AZUCAR $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168
Total Neto $ 144.119
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.383
TOTAL OC $ 171.502


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.