Orden de Compra. Nº3836-862-SE20 "DIDECO /SENDA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-862-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2020
Nombre de la Orden de Compra DIDECO /SENDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-12-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410
Comuna Toltén
Impuesto 41153,43
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LTDA
R.U.T. 76.263.763-4
Sucursal SANDRA LORENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco1Unidad Insumos segun detalle adjunto $ 216.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.597 $ 216.597
Total Neto $ 216.597
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.153
TOTAL OC $ 257.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.