Orden de Compra. Nº3836-882-SE25 "GESTIÓN / INSUMOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-882-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2025
Nombre de la Orden de Compra GESTIÓN / INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-45-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´Higgins N°410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación O'Higgins 410
Comuna Toltén
Impuesto 161285,3
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T. 76.263.763-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131604
Escobas12Unidad ESCOBAS INTERIOR $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.236 $ 40.236
47131604
Escobas12Unidad ESCOBAS DE EXTERIOR $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.408 $ 60.408
14111704
Papel higiénico2Unidad PAPEL HIGIENICO CONFORT X24 $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.748 $ 11.748
47131803
Desinfectantes domésticos12Unidad CIF CREMA $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.040 $ 17.040
47131810
Productos para lavar platos8Unidad LAVALOZAS VIRGINIA 1000 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.376 $ 13.376
47131803
Desinfectantes domésticos16Unidad LYSOFORM AEROSOL $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.208 $ 40.208
47131803
Desinfectantes domésticos16Unidad CLORO LITRO $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.456 $ 15.456
14111703
Toallas de papel20Unidad TOALLA NOVA MEGAROLLO $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.260 $ 92.260
47131502
Paños de limpieza8Unidad PAÑO PARA LIMPIEZA VIRUTEX $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.688 $ 10.688
47121701
Bolsas de basura20Unidad BOLSA DE BASURA 110X120 $ 4.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.320 $ 97.320
14111703
Toallas de papel10Unidad ROLLOS PAPEL SECANTE TECNOROLL X2 $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.160 $ 109.160
47121701
Bolsas de basura20Unidad PQTE DE BOLSA DE BASURA 70X90 $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640
47131608
Cepillos para aseos4Unidad CEPILLO INODORO $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.420 $ 14.420
53131608
Jabones20Unidad JABÓN LIQUIDO $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.040 $ 25.040
47131816
Desodorantes15Unidad DESODORANTE GALDE AEROSOL $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.080 $ 25.080
47131803
Desinfectantes domésticos20Unidad CLORO GEL $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.040 $ 25.040
47131803
Desinfectantes domésticos15Unidad PASTILLAS PARA ESTANQUE $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.510 $ 75.510
47131803
Desinfectantes domésticos30Unidad POETT 900 ML $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.560 $ 37.560
42132205
Guantes quirúrgicos12Unidad GUANTES DE LIMPIEZA $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.080 $ 22.080
47131618
Mopas húmedas12Unidad TRAPERO DOBLE CON OJAL $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.236 $ 40.236
47131502
Paños de limpieza12Unidad SET DE PAÑOS LIMPIEZA $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.236 $ 40.236
47131611
Palas para basura4Unidad PALAS $ 4.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.128 $ 19.128
Total Neto $ 848.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.285
TOTAL OC $ 1.010.155


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.