Orden de Compra. Nº3836-903-SE25 "UDEL / INSUMOS LANZAMIENTO "COSTA GOURMET""
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-903-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2025
Nombre de la Orden de Compra UDEL / INSUMOS LANZAMIENTO "COSTA GOURMET"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-45-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´Higgins N°410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación O'Higgins 410
Comuna Toltén
Impuesto 12182,42
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T. 76.263.763-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201712
Bebidas de Té1Unidad PQTE DE TÉ QUIALITEA 60 BOLSITAS $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad ENDULZANTE STEVIA IANSA $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.176 $ 2.176
50201706
Café1Unidad CAFÉ FINA SELECCIÓN 100 GRS $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.874 $ 5.874
14111705
Servilletas de papel2Unidad PQTE SERVILLETAS 200 UND $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.110
50181905
Galletas dulces o pastelitos4Unidad PQTE GALLETAS TRITON $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
50181905
Galletas dulces o pastelitos3Unidad PQTE DE GALLETAS OBLEA $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.260
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Unidad PQTE DE GALLETAS SURTIDAS COSTA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
50202304
Jugos y néctar envasados4Unidad JUGO WATTS SELECCIÓN 1 LTS $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.688
50202304
Jugos y néctar envasados1Unidad JUGO WATTS 1,5 $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad KILO DE AZUCAR $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084 $ 1.084
50201713
Bolsitas de te1Unidad CAJA DE TÉ QUIALITEA 10 BOLSITAS $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765
50202310
Agua mineral4Unidad AGUA BENEDICTINO 4 LTS $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.680 $ 5.680
50202310
Agua mineral12Unidad AGUA VITAL CON GAS 500 ML $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
50202310
Agua mineral12Unidad AGUA BENEDICTINO SIN GAS 500 ML $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.568 $ 8.568
Total Neto $ 64.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.182
TOTAL OC $ 76.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.