Orden de Compra. Nº
3836-905-SE24
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DIDECO / MATERIALES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3836-905-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
DIDECO / MATERIALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3836-40-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra
O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.02 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Facturación
O'Higgins 410
Comuna
Toltén
Impuesto
35515,18
Dirección de Envío de la Factura
O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARLOS ROBERTO HOLZAPFEL MIEVILLE
Razón Social
CARLOS ROBERTO HOLZAPFEL MIEVILLE
R.U.T.
12.537.169-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CARLOS ROBERTO HOLZAPFEL MIEVILLE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador
1
Unidad
RESMA DE PAPEL TERMOLAMINAR OFICIO
$ 20.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.084
$ 20.084
44121801
Cinta correctora
4
Unidad
CORRECTOR CINTA
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.724
$ 6.724
14111606
Papel artístico o papel Kraft
20
Unidad
GOMA EVA BRILLANTE
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.220
$ 25.220
44122011
Carpetas para archivos
2
Unidad
ARCHIVADOR OFICIO
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.874
$ 4.874
31201522
Cinta de transferencia adhesiva
4
Unidad
CINTA DOBLE FAZ ANCHA
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.044
$ 5.044
14111530
Notas de papel autoadhesivo
5
Unidad
BANDERITAS
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.605
$ 12.605
44121708
Marcadores
5
Unidad
DESTACADOR
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
44121701
Lápiz pasta
1
Unidad
LAPIZ
$ 1.113,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.113
$ 1.113
14111506
Papel para impresora del ordenador
3
Unidad
RESMA OPALINA CARTA
$ 25.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.630
$ 75.630
14111506
Papel para impresora del ordenador
1
Unidad
RESMA LAMINAR CARTA 125 MC
$ 16.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.723
$ 16.723
14111530
Notas de papel autoadhesivo
5
Unidad
POS - IT ADHESIVOS
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.705
$ 14.705
Total Neto
$ 186.922
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.515
TOTAL OC
$ 222.437
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.