Orden de Compra. Nº
3836-918-SE24
"
DIDECO / INSUMOS ACTIVIDAD
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3836-918-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
DIDECO / INSUMOS ACTIVIDAD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3836-32-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra
O'Higgins 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.36 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Facturación
O'Higgins 410
Comuna
Toltén
Impuesto
26417,6
Dirección de Envío de la Factura
O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Razón Social
COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T.
76.263.763-4
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181901
Pan fresco
20
Unidad
PAN DE CHURRASCO
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.880
$ 4.880
50202304
Jugos y néctar envasados
7
Unidad
NECTAR 1,5 LT
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.352
$ 9.352
50101538
Verduras frescas
6
Unidad
LECHUGAS
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.504
$ 6.504
50131609
Mayonesa
2
Unidad
MAYONESA 750 GRS
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.344
$ 3.344
50202311
Bebidas
10
Unidad
BEBIDAS
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.130
$ 25.130
50171550
Especias o extractos
1
Unidad
MOSTAZA 750 GRS
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.672
$ 1.672
50171550
Especias o extractos
1
Unidad
KEPCHUT
$ 2.222,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.222
$ 2.222
50101538
Verduras frescas
4
kilogramo
KILOS DE TOMATE
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.344
$ 5.344
50101538
Verduras frescas
4
kilogramo
KILOS DE PALTA
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.136
$ 20.136
50111510
Carne de ave o carne fresca
6
kilogramo
KILOS DE CARNE DE POSTA ROSADA
$ 10.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.456
$ 60.456
Total Neto
$ 139.040
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.418
TOTAL OC
$ 165.458
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.