Orden de Compra. Nº3836-920-SE25 "PDTI / INSUMOS REUNIÓN MESA DE COORDINACIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-920-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2025
Nombre de la Orden de Compra PDTI / INSUMOS REUNIÓN MESA DE COORDINACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-45-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´Higgins N°410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.57.002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación O'Higgins 410
Comuna Toltén
Impuesto 31170,64
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T. 76.263.763-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas90Unidad JAMÓN $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.460 $ 26.460
50131801
Queso natural90Unidad QUESO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.460 $ 26.460
50181901
Pan fresco6Unidad PAN DE MOLDE $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.078 $ 15.078
50202304
Jugos y néctar envasados6Unidad JUGOS NECTAR 1,6 LITROS $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.016 $ 8.016
50201706
Café2Unidad CAFÉ FINA SELECCIÓN 100 GRS $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.748 $ 11.748
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad AZUCAR $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084 $ 1.084
50201713
Bolsitas de te1Unidad TÉ DE HIERBAS 100 UND $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034
50201713
Bolsitas de te1Unidad TÉ LIPTON 100 UND $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193
50181905
Galletas dulces o pastelitos4Unidad GALLETAS GRETEL $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.336 $ 4.336
50181905
Galletas dulces o pastelitos4Unidad QUEQUE $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.756 $ 14.756
50181905
Galletas dulces o pastelitos4Unidad PIE DE LIMÓN $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.136 $ 20.136
50181905
Galletas dulces o pastelitos4Unidad GALLETA KUKY $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
14111705
Servilletas de papel2Unidad SERVILLETAS ELITE PAQUETE 200 UND $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.176 $ 3.176
52152006
Bandejas o fuentes domésticas6Unidad BANDEJAS DE CARTÓN $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.504 $ 6.504
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos3Unidad MANGA VASOS PLUMAVIT $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
52151704
Cucharas domésticas4Unidad CUCHARAS PACK 10 UND $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.336 $ 4.336
50181905
Galletas dulces o pastelitos4Unidad GALLETAS NIK $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
Total Neto $ 164.056
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.171
TOTAL OC $ 195.227


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.