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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3836-955-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DIRECCION DE OBRAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administración |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
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R.U.T. |
69.191.400-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
O'Higgins 410 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
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R.U.T. |
69.191.400-3 |
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Dirección de Facturación |
O'Higgins 410 |
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Comuna |
Toltén
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Impuesto |
304136,23 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins 410 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hector |
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Razón Social |
ROLLER HOME SPA
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R.U.T. |
76.549.545-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Hector |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23153007
| Artículo de instalación | 1 | Unidad no definida | | INSTALACION |
$ 100.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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52131501
| Cortinas | 1 | Metro Cuadrado | | 14 CORTINAS DOBLE ROLLER 40% BLACKOUT COLOR GREY |
$ 1.500.717,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.500.717
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$ 1.500.717
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Total Neto
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$ 1.600.717
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 304.136
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$ 1.904.853
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.