Orden de Compra. Nº3838-319-SE15 "Materiales Instalación de Pendones Fiestas Patrias"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3838-319-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-09-2015
Nombre de la Orden de Compra Materiales Instalación de Pendones Fiestas Patrias
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gestion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas Nº 242
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242
Comuna Santa Cruz
Impuesto 32008,92
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BARRACA DE FIERRO CASTRO LIMITADA
Razón Social BARRACA DE FIERRO CASTRO LIMITADA
R.U.T. 78.507.380-0
Sucursal BARRACA DE FIERRO CASTRO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa17UnidadFierro Liso 6"  $ 796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.532 $ 13.532
11101712
Aleación ferrosa13UnidadFierro Plano 25 x 3  $ 2.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.125 $ 34.125
30102303
Perfiles de hierro17UnidadPerfil Rectangular 20 x 30 x 1.5  $ 3.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.983 $ 67.983
15121802
Lubricantes anticorrosivos1UnidadGalón Anticorrosivo rojo   $ 11.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.786 $ 11.786
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadGalón Esmalte Blanco   $ 17.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.430 $ 17.430
42151805
Discos de acabado o pulido3UnidadDiscos de Corte 9"   $ 1.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.558 $ 3.558
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3UnidadDiluyente Sintético   $ 1.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.132 $ 3.132
31211904
Brochas6UnidadBrocha 2 1/2"   $ 997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.982 $ 5.982
23171509
Soldadura5kilogramoSoldadura 6011 3/32 P.A.  $ 2.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.940 $ 10.940
Total Neto $ 168.468
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.009
TOTAL OC $ 200.477


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.