|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3838-368-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-07-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3838-94-LE24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3838-94-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
|
|
R.U.T. |
69.090.600-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Plaza de Armas Nº 242 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
|
|
R.U.T. |
69.090.600-7 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza de Armas Nº 242 |
|
Comuna |
Santa Cruz
|
|
Impuesto |
1054006 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza de Armas Nº 242 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
grupo simar eirl |
|
Razón Social |
GRUPO JORGE VASQUEZ SEGURIDAD VIAL, INGENIERÍA Y C
|
|
R.U.T. |
77.621.743-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
grupo simar eirl |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102405
| Servicios de marcado de pavimentos | 1 | Global | DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN AVENIDA LA PAZ. Según Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y formatos adjuntos. | GRUPO SIMAR EIRL , EMPRESA LIDER EN TRABAJOS DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN |
$ 5.547.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.547.400
|
$ 5.547.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.547.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.054.006
|
|
$ 6.601.406
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.