Orden de Compra. Nº3838-371-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3838-76-CO25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3838-371-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3838-76-CO25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 3838-76-CO25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Facturación Municipalidad de Santa Cruz, Plaza de Armas 242, Santa Cruz
Comuna Santa Cruz
Impuesto 6293598
Dirección de Envío de la Factura Municipalidad de Santa Cruz, Plaza de Armas 242, Santa Cruz
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONFECCIONES CARMEN
Razón Social SILVA SALINAS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.027.761-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONFECCIONES CARMEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102710
Uniformes corporativos1UnidadADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA, DAMAS Y VARONES, TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO Y PRIMAVERA-VERANO, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS, BASES TÉCNICAS Y FORMATOS ADJUNTOS.SET DE UNIFORMES PARA PERSONAL TEMPORADA INVIERNO-OTOÑO Y PRIMAVERA-VERANO AUX VARÓN Y DAMA. TERRENO VARÓN Y DAMA. FORMAL VARÓN Y DAMA. $ 33.124.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.124.200 $ 33.124.200
Total Neto $ 33.124.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.293.598
TOTAL OC $ 39.417.798


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.